Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Haushaltsdiagramm

-40.449,54 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-40.449,54 €
93,60%
2.363,22 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
2.363,22 €
5,47%
-403,06 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
-403,06 €
0,93%
Eine Ebene Höher
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    -40.449,54 €
  • 06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
    2.363,22 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    -403,06 €
  • Summe
    -38.489,38 €
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
-38.489,38 €
Ordentliche Aufwendungen
12: Personalaufwendungen
49.816,72 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
37.399,12 €
15: Abschreibungen
11.980,85 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.780,53 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
105.977,22 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
67.487,84 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
67.487,84 €